день добрый, мы возвращаем товар поставщику в связи с неверным количеством по заказу.как надо провести возврат у себя в бухгалтерии. 1с 7.7 ред 4.5 заранее спасибо
Comments
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
программа 1с 7.7 ред 4.5(7.70.515)
Добрый день! Оформите возврат через обратную реализацию, ведь Вы уже оприходовали этот товар, и если Вы на ОСНО, нужно будет выписать счет-фактуру. В результате этого будут задействованы два счета, 60-й при первом оприходовании, и 62 при обратной реализации. Если не было оплат и не планируется возврат денег, то взаимозачет сальдо по этим счетам сделайте через документ "Корректировка задолженности".